隨著跨境電子商務的普及,越來越多的賣家進入亞馬遜平臺,歐洲市場作為亞馬遜的主要份額吸引了許多賣家。如果你想在亞馬遜歐洲站賺一桶金子,你必須清楚地了解歐洲VAT稅收的重要性,合規性VAT申報。
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一.歐洲VAT是什么:
歐洲VAT主要指德國、意大利、英國、法國和西班牙五個國家。VAT全稱為value added tax,是一種流轉稅。這種流轉稅是納稅人生產經營活動增資征收的稅種。
以英國為例,當服裝進入英國時,服裝供應商需要繳納進口稅,主要是進口增值稅,也稱為進口海關增值稅。
服裝銷售完成后,服裝供應商可以申請退還進口增值稅作為進項稅,然后根據銷售額征收相應的銷售稅,即歐洲VAT。
二.VAT稅號的重要性:
VAT稅號是商業活動中最直接的公司代碼,用于企業社會信用綁定和企業稅務相關記錄;是進出口業務和銷售業務的唯一指定號;申報公司申報稅及相關退稅的唯一指定號;也是第三方直接查詢信用調查的唯一稅號;VAT稅號是唯一指定的納稅社會代碼。
三.VAT計算方式:
進口稅=進口增值稅(I MPORT VAT) 關稅(I MPORT DUTY)
進口增值稅I MPORT VAT=(申報貨值 頭程運費 DUTY)*20%
關稅DUTY=申報貨值*產品稅率(不同產品按不同稅率計算)
銷售稅VAT=(凈售價net sales price20%)或(最終價格grass sales price六分之一的反推),VAT標準稅率為20%,還有零稅率和低稅率,包括咖啡、嬰兒用品等。
四、如何為商品設定銷售價格:
產品銷售價格(含稅)=產品定價(稅前價) 銷售稅VAT(客戶承擔)產品定價(稅前價)=貨物到岸價 清關雜費 銷售費用 利潤貨物到岸價=原產地購買價格 頭程運費 關稅。
五、如何支付VAT增值稅:
VAT稅號注冊后,申請退稅(進口增值稅)和納稅(銷售稅)有兩種方式VAT):
一是利用英國稅務機關的官方在線操作系統自行申報;
二是指定正規會計師代為操作;
國內亞馬遜賣家需要向英國政府支付費用VAT其實增值稅很少,只需要繳納(銷售稅)VAT—進口增值稅)部分,銷售稅VAT已包含在產品價格中,由消費者自行承擔。
六.哪些情況需要繳納VAT稅:
(一)企業在當地國家依法設立。
(2)在當地國家儲存庫存,并從當地國家配送貨物。
(3)從存儲庫存的其他歐盟國家向當地國家客戶配送貨物,并且你從所有銷售渠道向當地國家客戶的銷售額超過了遠程銷售閾值。
(4)從非歐盟國家向當地國家客戶發貨,您(或代表您的承運人)冊進口商。
七.VAT不合格納稅的影響:
歐洲有關國家稅務局未按時申報繳納應納稅款的,將采取罰款、滯納金、利息等處罰措施。國家稅務局不遵守增值稅法律法規的有關要求,也將問題反映給交易所的在線平臺,并要求在線平臺采取限制措施。
亞馬遜平臺將配合政府相關部門在法律允許的范圍內調查可能存在增值稅不合規的賣方和賬戶;收到稅務局通知后,對被認定為不合規的賣方和賬戶采取限制措施,包括貨物下架、限制發布和禁止銷售。
我們也建議賣家的朋友在這里VAT稅號申請通過后,請及時申報,每季度申報一次,以免避免VAT稅號被政府凍結。如實申報,確保店鋪安全運營。
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